Orden de Compra. Nº3958-103-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-14-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-103-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-14-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3958-14-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 8340,62
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARB Talca
Razón Social DISTRIBUIDORA ARTURO ANDRES ROJAS BELMAR E.I.R.L.
R.U.T. 76.013.927-0
Sucursal ARB Talca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121430
Sujeta fusibles2Cajaclips chico 33mmclips chico 33mm $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222 $ 222
44121707
Lápices de colores20CajaLAPICES DE COLORES DE 12 UNIDADES GRANDES  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44122011
Carpetas para archivos20Unidadcarpetas para archivar plastificada verde oficiocarpetas para archivar plastificada verde oficio $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
31201603
Gomas20UnidadGOMAS DE BORRAR GRANDES  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
43201809
CD de lectura y escritura50UnidadCD-R GRABABLE  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
44111803
Compases20UnidadCOMPAS ESCOLAR METALICO  $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.340 $ 12.340
44112001
Libretas de direcciones20UnidadLIBRETAS DE COMUNICACIONES PARA ALUMNOS   $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
44121506
Sobres estándar30Unidadsobres papel lustre  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS ESCOLAR PUNTA ROMA  $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
12171703
Tintas2Unidadtinta para tampon  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadLIBROS DE ACTAS DE 100 HOJAS  $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.812 $ 4.812
14111525
Papel multiuso20Hojapapel fotografico  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
25174601
Fundas de asientos2Paquetefundas papel oficiofundas papel oficio $ 1.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.854 $ 3.854
Total Neto $ 43.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.341
TOTAL OC $ 52.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.