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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-113-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 3958-90-COT23 Insumo alimentos La Boca |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
54898,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VANESA CAROLINA OLEA DONOSO |
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Razón Social |
VANESA CAROLINA OLEA DONOSO
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R.U.T. |
19.526.864-9 |
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Sucursal |
VANESA CAROLINA OLEA DONOSO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Global | 60 Cajas de Jugo sprim o similar 200 ml sabores surtidos , sin azucar
60 Leche descremada 200 cc Soprole o similar sabor frutilla y chocolate
2 Bandejas huevos blanco 30 unidades mediano
7 Pan de molde blanco grande, 752 gramos, ideal o similar
60 Láminas de queso colun gauda o similar
60 Láminas de jamón de pavo cocido San Jorge o similar
60 Paquetes galletas individuales 40gramos, surtidas Mckay o similar
60 Agua mineral sin gas 500cc cachantun o similar
4 Toallas de papel
VER ESPECIFICACION | según cotización |
$ 183.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.940
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$ 183.940
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Total Neto
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$ 183.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 105.000
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IVA 19 %
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$ 54.899
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$ 343.839
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.