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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-184-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO ESCUELA LA BOCA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3948-24-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Navidad
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
3719,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
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R.U.T. |
7.147.797-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111720
| Llave "T" para grifos | 1 | Unidad no definida | LLAVE DE PASO | LLAVE DE PASO |
$ 2.184,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.184
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$ 2.184
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46151601
| Manillas | 6 | Unidad no definida | FLAPER | FLAPER |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.788
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$ 4.788
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46151601
| Manillas | 6 | Unidad no definida | MANILLAS ESTANQUE | MANILLAS ESTANQUE |
$ 1.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.558
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$ 6.558
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| Enchufes | 7 | Unidad no definida | TOPE PUNTA | TOPE PUNTA |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.528
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$ 3.528
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| Cable galvanizado | 20 | Unidad no definida | TORNILLOS O TARUGOS LARGOS | TORNILLOS O TARUGOS LARGOS |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.680
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| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 1 | Unidad no definida | BROCA | BROCA |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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Total Neto
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$ 19.578
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.720
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$ 23.298
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.