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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-198-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-23-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3958-23-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
6000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Escuela |
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Razón Social |
PAOLA ANDREA RUBIO SILVA
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R.U.T. |
10.325.524-4 |
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Sucursal |
Escuela |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91101504
| Clases de aeróbic y gimnasios | 1 | Unidad | MONITOR (A) PARA ATENDER ALUMNOS DE 1° BASICO EN REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMATICAS, DESPUES DE LAS HORAS DE CLASES CON 12 HORAS MENSUALES Y EL VALOR A CANCELAR SERA DE $5.000 MENOS EL 10% A CONTAR DE LA FECHA DE ADJUDICACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20 | MONITOR (A) PARA ATENDER ALUMNOS DE 1° BASICO EN REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMATICAS, DESPUES DE LAS HORAS DE CLASES CON 12 HORAS MENSUALES Y EL VALOR A CANCELAR SERA DE $5.000 MENOS EL 10% A CONTAR DE LA FECHA DE ADJUDICACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20 |
$ 54.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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Total Neto
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$ 54.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 6.000
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$ 60.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.