Orden de Compra. Nº3958-237-SE17 "MATERIALES ESC. MATANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-237-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. MATANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-72-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 10202,51265
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1Unidad no definidaCANDADOS CANDADOS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
26121536
Cuerda de extensión20Unidad no definidaSOGASOGA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
86131502
Pintura3Unidad no definidaESMALTE AL AGUA ESMALTE AL AGUA $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
31162609
Ganchos roscados20Unidad no definidaCANCAMOSCANCAMOS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31161502
Tornillos de anclaje200Unidad no definidaTORNILLOSTORNILLOS $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.025
31162506
Soporte de pared40Unidad no definidaTARUGOSTARUGOS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
48101915
Bandejas de servicio1Unidad no definidaBANDEJABANDEJA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
23231602
Rodillo de terminación1Unidad no definidaRODILLORODILLO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
46171501
Candados1Unidad no definidaPORTACANDADOPORTACANDADO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHABROCHA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
Total Neto $ 53.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.203
TOTAL OC $ 63.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.