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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-261-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL POLCURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3948-72-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
80470,57536 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ernesto Carreño Arriagada |
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Razón Social |
ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA
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R.U.T. |
4.342.698-2 |
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Sucursal |
Ernesto Carreño Arriagada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 70 | Unidad no definida | CEMENTO | CEMENTO |
$ 4.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 305.900
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$ 305.882
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11162111
| Malla | 7 | Unidad no definida | MALLA ACMA | MALLA ACMA |
$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.649
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$ 117.647
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Total Neto
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$ 423.529
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.471
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$ 504.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.