|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3958-33-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3958-22-COT26 (Insumos oficina DAEM) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
|
Comuna |
Navidad
|
|
Impuesto |
319327,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Libreria Globo |
|
Razón Social |
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA EL GLOBO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.197.532-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Libreria Globo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122011
| Carpetas para archivos | 1 | Unidad | Se requiere el listado de insumos señalado en documento adjunto. No exceder el monto máximo disponible. | |
$ 1.680.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.680.672
|
$ 1.680.672
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.680.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 319.328
|
|
$ 2.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.