Orden de Compra. Nº
3958-341-SE17
"
MATERIAL JARDIN LOS BOTECITOS DE RAPEL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3958-341-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL JARDIN LOS BOTECITOS DE RAPEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3948-72-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
17347,47481
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial Hernandez
Razón Social
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T.
7.147.797-5
Sucursal
comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad no definida
AGUARRAZ
AGUARRAZ
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA 1/2 "
BROCHA 1/2 "
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
31201515
Cintas de papel
4
Unidad no definida
CINTA MASKET
CINTA MASKET
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
48101915
Bandejas de servicio
2
Unidad no definida
BANDEJAS
BANDEJAS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.025
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO
ESMALTE SINTETICO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
23131507
Tela para lijar
4
Unidad no definida
LIJA
LIJA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHAS 2"
BROCHA 2"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
23231301
Rodillo alimentador
5
Unidad no definida
RODILLOS
RODILLOS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
23231301
Rodillo alimentador
2
Unidad no definida
RODILLOS
RODILLOS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
TINETA
TINETA
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.487
$ 18.487
86131502
Pintura
5
Unidad no definida
PINTURA COLOR MARFIL
PINTURA COLOR MARFIL
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
PINTURA COLOR MANADARINA
PINTURA COLOR MANDARINA
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.403
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
PINTURA COLOR CELESTE
PINTURA COLOR CELESTE
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.403
31201602
Pastas
2
kilogramo
PASTA MURO
PASTA MURO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
Total Neto
$ 91.302
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.347
TOTAL OC
$ 108.649
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.