Orden de Compra. Nº3958-352-SE11 "sifones escuela de la comuna "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-352-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2011
Nombre de la Orden de Compra sifones escuela de la comuna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 16975,36
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Hector Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Sifones del agua del ventilador4Unidad no definidaSIFONSIFON $ 22.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.344 $ 89.344
Total Neto $ 89.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.975
TOTAL OC $ 106.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.