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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-354-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO ESC. DIVINA GABRIELA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3948-29-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
1548,73902 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial Hernandez |
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Razón Social |
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
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R.U.T. |
7.147.797-5 |
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Sucursal |
comercial Hernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 6 | Unidad no definida | TUBO FLUORESCENTE | TUBO FLUORESCENTE |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.788
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$ 4.790
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27111704
| Enchufes | 2 | Unidad no definida | ENCHUFE TRIPLE ENBUTIDO | ENCHUFE TRIPLE ENBUTIDO |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.362
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$ 3.361
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Total Neto
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$ 8.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.549
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$ 9.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.