Orden de Compra. Nº3958-357-SE12 "Pedido de Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-357-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-06-2012
Nombre de la Orden de Compra Pedido de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 34947,65
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162204
Remaches completos2Bolsaremaches de 6 mmremaches de 6 mm $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
40141716
Sifones en P10Unidadflappers  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
40142115
Tubería de plástico10Unidaduniones de pvc 3/4   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
40142115
Tubería de plástico10UnidadT de pvc 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
40142115
Tubería de plástico10Unidadcodos de pvc 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
27112802
Hojas de sierra3Unidadhojas de sierrahojas de sierra $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
60123601
Pegamento de purpurina1Unidadpegamento para pvc pegamento para pvc $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
40142115
Tubería de plástico1Unidad1 tira de cañeria pvc 3/4 (6mt)  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
40141702
Grifos6UnidadLlaves de lavamano  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
20121302
Flotadores12UnidadFlotadores para estanque  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.544
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadRollos de teflón  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30181512
Asientos de inodoro6UnidadTapa de WC Blanca  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
46151601
Manillas4UnidadManilla de estanque WC  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
40141702
Grifos3Unidadjuegos de llave para lavaplato doblesjuegos de llave para lavaplato dobles $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTubo fluorecentes (baño) 59 cmTubo fluorecentes (baño) 59 cm $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
31162204
Remaches completos2UnidadRemachadorasRemachadoras $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica6kilogramosoda cautica por kilosoda cautica por kilo $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
Total Neto $ 183.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.948
TOTAL OC $ 218.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.