Orden de Compra. Nº3958-362-SE11 "PEDIDO ESC. POLCURA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Navidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-362-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-07-2011
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ESC. POLCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-24-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 3895,76
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaPEGAMENTO PVCPEGAMENTO PVC $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Enchufes2Unidad no definidaUNION PVC 50 MM UNION PVC 50 MM $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
Cable galvanizado2Unidad no definidaTEFLONTEFLON $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
Candados1Unidad no definidaBALBULA DE RETENCIONBALBULA DE RETENCION $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865 $ 3.865
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad no definidaLIJA FIERROLIJA FIERRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Servilletas1Unidad no definidaAUTOMATICO AUTOMATICO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
ampolletas halógenas1Unidad no definidaCALOTACALOTA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Muebles de avión1Unidad no definidaDIFERENCIAL DIFERENCIAL $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
Tela para lijar1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA HUINCHA AISLADORA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Brochas2Unidad no definidaTERMINAL PVC 40 MM TERMINAL PVC 40 MM $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096 $ 1.096
Total Neto $ 20.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.896
TOTAL OC $ 24.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.