Orden de Compra. Nº3958-363-SE12 "MATERIAL PARA ESC. LA BOCA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-363-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-06-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA ESC. LA BOCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 17995,45689
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA CHICASBROCHA CHICAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
23231602
Rodillo de terminación2Unidad no definidaRODILLOSRODILLOS $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.116 $ 3.116
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHAS GRANDESBROCHAS GRANDES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
86131502
Pintura3Galón ROJO BERMELLON $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
86131502
Pintura3GalónGALON PINTURA OCREGALON PINTURA OCRE $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
86131502
Pintura3GalónPINTURA LATEXPINTURA LATEX $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.647
50202301
Agua3LitroAGUA RASAGUA RAS $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Metro CúbicoANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZAANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Metro CúbicoANTICORROSIVO BLANCO OLEOANTICORROSIVO BLANCO OLEO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 94.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.995
TOTAL OC $ 112.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.