Orden de Compra. Nº
3958-363-SE12
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MATERIAL PARA ESC. LA BOCA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3958-363-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-06-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL PARA ESC. LA BOCA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
17995,45689
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial Hernandez
Razón Social
ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T.
7.147.797-5
Sucursal
comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA CHICAS
BROCHA CHICAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
23231602
Rodillo de terminación
2
Unidad no definida
RODILLOS
RODILLOS
$ 1.558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.116
$ 3.116
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHAS GRANDES
BROCHAS GRANDES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
86131502
Pintura
3
Galón
ROJO BERMELLON
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
86131502
Pintura
3
Galón
GALON PINTURA OCRE
GALON PINTURA OCRE
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
86131502
Pintura
3
Galón
PINTURA LATEX
PINTURA LATEX
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.647
50202301
Agua
3
Litro
AGUA RAS
AGUA RAS
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.034
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Metro Cúbico
ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA
ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Metro Cúbico
ANTICORROSIVO BLANCO OLEO
ANTICORROSIVO BLANCO OLEO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
Total Neto
$ 94.713
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.995
TOTAL OC
$ 112.708
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.