Orden de Compra. Nº3958-366-SE18 "INSUMOS JARDIN RAPEL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-366-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS JARDIN RAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 118093,8578
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl80Unidad no definidacloro gel lavandacloro gel lavanda $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.160 $ 100.168
12161902
Detergentes surfactantes40Unidad no definidaomoomo $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
12161902
Detergentes surfactantes100Unidad no definidacifcif $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.076
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidanovanova $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.550 $ 33.530
42311602
Cera de hueso40Unidad no definida LIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.680 $ 83.698
47121806
Escurridor de trapero30Unidad no definidaPAÑO SPONGIPAÑO SPONGI $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.479
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaGLADE CAMPOSGLADE CAMPOS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.080 $ 30.084
47131618
Mopas húmedas50Unidad no definidaLIMPIA PISOLIMPIA PISO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.210
47131801
Limpiadores de suelos20Unidad no definidaPAÑO ABRESIVOPAÑO ABRESIVO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
47131813
Limpia Pantalla6Unidad no definidaESCOBILLONESCOBILLON $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.059
50202206
Alcohol o licores20Unidad no definidaLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 621.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.094
TOTAL OC $ 739.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.