Orden de Compra. Nº
3958-366-SE18
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INSUMOS JARDIN RAPEL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3958-366-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS JARDIN RAPEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
118093,8578
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
80
Unidad no definida
cloro gel lavanda
cloro gel lavanda
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.160
$ 100.168
12161902
Detergentes surfactantes
40
Unidad no definida
omo
omo
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad no definida
cif
cif
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.100
$ 189.076
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
nova
nova
$ 671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.550
$ 33.530
42311602
Cera de hueso
40
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS
LIMPIA VIDRIOS
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.680
$ 83.698
47121806
Escurridor de trapero
30
Unidad no definida
PAÑO SPONGI
PAÑO SPONGI
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.480
$ 27.479
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
GLADE CAMPOS
GLADE CAMPOS
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.080
$ 30.084
47131618
Mopas húmedas
50
Unidad no definida
LIMPIA PISO
LIMPIA PISO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.200
$ 75.210
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad no definida
PAÑO ABRESIVO
PAÑO ABRESIVO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
47131813
Limpia Pantalla
6
Unidad no definida
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.056
$ 13.059
50202206
Alcohol o licores
20
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 621.547
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.094
TOTAL OC
$ 739.641
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.