Orden de Compra. Nº3958-412-SE17 "INSUMOS EL MANZANO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-412-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EL MANZANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 18887,444
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores10Unidad no definidaGUANTES VIRUTEX GUANTES VIRUTEX $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.882
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO DE 1 LITROCLORO DE 1 LITRO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
47131615
Escobillones10Unidad no definidaESCOBILLONESESCOBILLONES $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.765
30161710
Suelos laminados5Unidad no definidaPOETTPOETT $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABON LIQUIDO DE 1 LITROJABON LIQUIDO DE 1 LITRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaCIFCIF $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.979
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidad no definidaTRAPEROS CON HOJAL TRAPEROS CON HOJAL $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
Total Neto $ 99.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.887
TOTAL OC $ 118.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.