Orden de Compra. Nº3958-486-SE14 "PEDIDO ESC. DIVINA GABRIELA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-486-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2014
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ESC. DIVINA GABRIELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3958-11-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna 97
Impuesto 26272,5065
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza5Unidad no definidaPAÑOS SACUDIRPAÑOS SACUDIR $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
47131813
Limpia Pantalla12Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.158
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.378
42312311
Kits desinfectantes10Unidad no definidaLYSOFORMLYSOFORM $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.710 $ 16.706
24111503
Bolsas de plástico2Unidad no definidaBOLSAS BASURA BOLSAS BASURA $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 773
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadQUIX GRANDE 750GQUIX GRANDE 750G $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.829
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTES AMBIENTALES DESODORANTES AMBIENTALES $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadPOETT 900 MLPOETT 900 ML $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.126 $ 6.126
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadOMO 1KOMO 1 K $ 2.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.886 $ 8.887
14111703
Toallas de papel10UnidadNOVANOVA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111704
Papel higiénico200UnidadCONFORTCONFORT $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.378
46181504
Guantes protectores6ParGUANTES DOMESTICOS VIRUTEXGUANTES DOMESTICOS VIRUTEX $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.102 $ 6.101
Total Neto $ 138.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.273
TOTAL OC $ 164.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.