|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3958-52-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3958-32-COT26 (Materiales construcción para mantenciones de escuelas) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
|
Comuna |
Navidad
|
|
Impuesto |
798319,39 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.456.070-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | Se ruega cotizar por monto total disponible, ya que es suministro de diversos materiales de ferretería para darle mantenimiento a establecimientos educacionales de la comuna (La Boca, María Williams y Confederación Helvética). El listado que aparece para la cotización de precios es meramente referencial para evaluar criterio de precios. | |
$ 4.201.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.201.681
|
$ 4.201.681
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.201.681
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 798.319
|
|
$ 5.000.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.