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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-558-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEMOFILA 08-09-14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3958-13-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEMOFILA NAVARRO |
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Razón Social |
DEMOFILA INES NAVARRO OYARCE
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R.U.T. |
5.428.436-5 |
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Sucursal |
DEMOFILA NAVARRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | TRANSPORTE ESCOLAR EL BAJIO, LA VEGA DE LA BOCA, EL CULENAR, LICANCHEU, PATAGUILLA A ESC. DIVINA GABRIELA MES DE AGOSTO 2014 | TRANSPORTE ESCOLAR EL BAJIO, LA VEGA DE LA BOCA, EL CULENAR, LICANCHEU, PATAGUILLA A ESC. DIVINA GABRIELA MES DE AGOSTO 2014 |
$ 434.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 434.000
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$ 434.000
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Total Neto
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$ 434.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 434.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.