Orden de Compra. Nº3958-664-SE18 "INSUMOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-664-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 215-22-04-007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 9557,38
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS BASURA ROLLO 80X120BOLSAS BASURA ROLLO 80X120 $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS BASURA ROLLO 50X70BOLSAS BASURA ROLLO 50X70 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
50202310
Agua mineral5Unidad no definidaAGUA MINERAL 6 LITROS AGUA MINERAL 6 LITROS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
41123401
Vasos de dosificación100Unidad no definidaVASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.126
41123401
Vasos de dosificación100Unidad no definidaVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.126
31211910
Mitones4Unidad no definidaGUANTES VIRUTEX TALLA MGUANTES VIRUTEX TALLA M $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 50.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.557
TOTAL OC $ 59.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.