Orden de Compra. Nº
3958-690-SE17
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INSUMOS PUPUYA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3958-690-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PUPUYA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3948-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T.
69.073.800-7
Dirección de Facturación
Plaza General Bonilla 24
Comuna
Navidad
Impuesto
30749,7824
Dirección de Envío de la Factura
Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado San Roberto
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T.
77.041.270-6
Sucursal
Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
12
Unidad no definida
CLOROGEL
CLOROGEL
$ 1.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.780
$ 21.782
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad no definida
CLORO
CLORO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.136
$ 17.143
44121709
Lápices de cera
12
Unidad no definida
CERA
CERA
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.592
$ 23.597
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
QUIX
QUIX
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
14111704
Papel higiénico
24
Unidad no definida
PAPEL HIGENICO
PAPEL HIGENICO
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.872
$ 7.866
53131606
Desodorantes
12
Unidad no definida
GLADE
GLADE
$ 1.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.544
$ 17.546
47131609
Magos para escobas o traperos
15
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE
TRAPERO DOBLE
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.105
$ 27.101
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad no definida
PAÑOS SACUDIR
PAÑOS SACUDIR
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.740
$ 13.740
10191509
Insecticidas
10
Unidad no definida
RAID
RAID
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.650
$ 27.647
Total Neto
$ 161.841
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.750
TOTAL OC
$ 192.591
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.