Orden de Compra. Nº3958-690-SE17 "INSUMOS PUPUYA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-690-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PUPUYA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 30749,7824
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl12Unidad no definidaCLOROGELCLOROGEL $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.782
12161902
Detergentes surfactantes24Unidad no definidaCLOROCLORO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.136 $ 17.143
44121709
Lápices de cera12Unidad no definidaCERACERA $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.592 $ 23.597
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaQUIXQUIX $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
14111704
Papel higiénico24Unidad no definidaPAPEL HIGENICOPAPEL HIGENICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.866
53131606
Desodorantes12Unidad no definidaGLADEGLADE $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544 $ 17.546
47131609
Magos para escobas o traperos15Unidad no definidaTRAPERO DOBLE TRAPERO DOBLE $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.105 $ 27.101
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidaPAÑOS SACUDIRPAÑOS SACUDIR $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
10191509
Insecticidas10Unidad no definidaRAID RAID $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.647
Total Neto $ 161.841
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.750
TOTAL OC $ 192.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.