Orden de Compra. Nº3958-701-SE18 "INSUMOS JARDIN RAPEL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-701-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS JARDIN RAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-73-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 10237,4565
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado San Roberto
Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
R.U.T. 77.041.270-6
Sucursal Supermercado San Roberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel1Unidad no definidaROLLO BANDERAROLLO BANDERA $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
41123401
Vasos de dosificación100Unidad no definidavasos desechablesvasos desechables $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.647
50202303
Jugos y néctar concentrados30Unidad no definidaJUGO 200CCJUGO 200CC $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.034
50221102
Harina de trigo30Unidad no definidaBARRA CEREALBARRA CEREAL $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
24111503
Bolsas de plástico30Unidad no definidaBOLSAS COLACION BOLSAS COLACION $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 504
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad no definidaBROWNIEBROWNIE $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870
50202304
Jugos y néctar envasados20Unidad no definidaJUGO 1,5 LJUGO 1,5 L $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.723
Total Neto $ 53.881
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.237
TOTAL OC $ 64.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.