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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-76-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3958-39-COT26 Servicio mantención preventiva y/o correctiva de extintores portátiles DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Juan Montes 693, Navidad |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
173095,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Montes 693, Navidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2026 |
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Proveedor |
ELIAS ANDRES CASTILLO MENDOZA |
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Razón Social |
ELIAS ANDRES CASTILLO MENDOZA
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R.U.T. |
18.326.642-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELIAS ANDRES CASTILLO MENDOZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Se requiere servicio de mantención preventiva y/o correctiva de extintores portátiles. Leer atentamente documento Compra ágil, que posee condiciones de la contratación como "ejecutar mantenciones en terreno, en móvil acondicionado para tal afecto, con un mínimo de 2 técnicos, en las direcciones indicadas y Al finalizar el servicio, el proveedor deberá entregar un informe técnico detallado" Cotizar con todo lo solicitado en el documento mencionado especificando el mayor detalle posible. | |
$ 911.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 911.030
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$ 911.030
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Total Neto
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$ 911.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.096
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$ 1.084.126
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.