Orden de Compra. Nº3958-80-SE17 "MATERIALES DIVINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-80-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-72-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 43827,72085
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Hernandez
Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN
R.U.T. 7.147.797-5
Sucursal comercial Hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar8Unidad no definidaRODILLOSRODILLOS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076
86131502
Pintura2Unidad no definidaGALON OLEOGALON OLEO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
86131502
Pintura9Unidad no definidaGALON LATEX BLANCO GALON LATEX BLANCO $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.287 $ 64.286
86131502
Pintura6Unidad no definidaGALON LATEX GALON LATEX $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
30181515
Estanque del WC1Unidad no definidaDESAHUE BAÑO ESTANQUE DESAHUE BAÑO ESTANQUE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad10Unidad no definidaPESTILLOSPESTILLOS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
27112102
Tornillos de banco60Unidad no definidaTORNILLOSTORNILOS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.050
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHAS 4"BROCHAS 4" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS 1 1/2"BROCHAS 1 1/2" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
27112102
Tornillos de banco12Unidad no definidaTORNILLOSTORNILLOS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
30181514
Tapas de estanque8Unidad no definidaTAPAS BAÑOTAPAS BAÑO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.272 $ 32.269
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas8Unidad no definidaFLEXIBLES LAVA MANOS FLEXIBLES LAVA MANOS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.528 $ 23.529
27111706
Llave de tuercas de boca abierta4Unidad no definidaLLAVE LAVAMANOS LLAVE LAVAMANOS $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849
Total Neto $ 230.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.828
TOTAL OC $ 274.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.