|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3958-9-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3958-8-COT26 (suministro neumáticos anual) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
|
Comuna |
Navidad
|
|
Impuesto |
398999,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RMH |
|
Razón Social |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DANIEL FRANCISCO PAUT CELIS E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.658.182-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RMH |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad | El DAEM de la Ilustre Municipalidad de Navidad requiere contratar servicio de suministro
anual de neumáticos para vehículos de flota DAEM.
El suministro requerido es de carácter anual, y los requerimientos de la Municipalidad serán
parcializados, y hasta que se agote el monto total de la orden de compra o hasta que venza
el convenio con fecha 31 de diciembre de 2026. | |
$ 2.099.999,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.099.999
|
$ 2.099.999
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.099.999
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 399.000
|
|
$ 2.498.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.