Orden de Compra. Nº3959-142-SE11 "ECG ABRIL 2011"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3959-142-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ECG ABRIL 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3959-32-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISATEC
Razón Social INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.077.047-7
Sucursal ISATEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Sistemas de transmisor o receptor telefónico de el41UnidadNECESIDAD DE REGULARIZAR FACTURA N°27, CORRESPONDIENTE A AEMISION DE INFORMES ECG MES MARZO 2011.   $ 3.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.857 $ 154.857
Total Neto $ 154.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 154.857

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.