Orden de Compra. Nº3959-187-CM25 "INSUMOS DENTALES, NC Nº 756"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3959-187-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES, NC Nº 756
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 126902,14
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A. -
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipromed S.A. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
VIDRIO IONOMERO 3M KIT POLVO/LIQUIDO ENVASE POLVO 12.5 G ENVASE LÍQUIDO 8.5 ML UNIDAD7 (2234501) VIDRIO IONOMERO 3M KIT POLVO/LIQUIDO ENVASE POLVO 12.5 G ENVASE LÍQUIDO 8.5 ML UNIDAD(2234501) VIDRIO IONOMERO 3M KIT POLVO/LIQUIDO ENVASE POLVO 12.5 G ENVASE LÍQUIDO 8.5 ML UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Navidad; Plaza General Bonilla 24 $ 24.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.108 $ 171.108
0
2239-21-LR23
ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER AGENTE ESMALTE DENTINA FOTOPOLIMERIZACIÓN SINGLEBOND2 6 GR UNIDAD25 (2228160) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER AGENTE ESMALTE DENTINA FOTOPOLIMERIZACIÓN SINGLEBOND2 6 GR UNIDAD(2228160) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER AGENTE ESMALTE DENTINA FOTOPOLIMERIZACIÓN SINGLEBOND2 6 GR UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Navidad; Plaza General Bonilla 24 $ 19.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.750 $ 496.750
Total Neto $ 667.858
Descuento $ 0
Cargos $ 48
IVA  19  % $ 126.902
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 794.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.