|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3959-331-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE AMBULANCIA, 1ªQUIN. AGOSTO 2009 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3948-11075-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Navidad
|
|
R.U.T. |
69.073.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
|
Comuna |
Navidad
|
|
Impuesto |
14581,14257996 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicentro Chilin |
|
Razón Social |
JOSE LUIS CABELLO AMPUERO
|
|
R.U.T. |
11.522.012-8 |
|
Sucursal |
Servicentro Chilin |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Diesel | 30 | Litro | PETROLEO | PETROLEO |
$ 356,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.680
|
$ 10.689
|
|
| Diesel | 182,8 | Litro | PETROLEO | petroleo |
$ 361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.991
|
$ 66.054
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.743
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.581
|
|
$ 91.324
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.