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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3959-39-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS AREA SALUD 2024, NC Nº 80. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3959-2-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA GENERAL BONILLA N° 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA GENERAL BONILLA N° 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
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R.U.T. |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 5 | Unidad no definida | MANTENCIONES CORRECTIVAS VEHICULOS AREA SALUDe debe considerar que se realizan aproximadamente 2 mantención mensuales por
vehículo. | Trabajos realizados en santo domingo |
$ 595.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.975.000
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$ 2.975.000
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78180102
| Reparación de Transmisión | 10 | Unidad | REPARACIONES VEHICULOS AREA DE SALUD | Trabajos revalidados en Santo Domingo |
$ 332.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.325.000
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$ 3.325.000
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Total Neto
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$ 6.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.300.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.