Orden de Compra. Nº3959-418-SE14 "INSUMOS CLINICOS SAPU 2014-2015"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3959-418-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS SAPU 2014-2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3959-48-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna 97
Impuesto 13224
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALGODONES BETA LTDA.
Razón Social ALGODONES BETA LTDA
R.U.T. 81.502.600-4
Sucursal ALGODONES BETA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra20RolloALGODON HIDROFILO, ROLLO GRANDEALGODON HIDROFILO, ROLLO GRANDE, PAQ 1 KG, MARCA BETA, DESPACHO 24 A 48 HRS $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
Total Neto $ 69.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.224
TOTAL OC $ 82.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.