Orden de Compra. Nº3959-445-CM20 "INSUMOS DENTALES N/P N° 418 Y 419"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3959-445-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES N/P N° 418 Y 419
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-002-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 117489
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152423
2239-16-LR15
Selladores de orificios o fisuras dentales5 (1267515 )VIDRIO IONOMERO 3M KIT KETAC POLVO-LIQUIDO UNIDAD 1293615(1267515) VIDRIO IONOMERO 3M KIT KETAC POLVO-LIQUIDO UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.280 $ 96.280
42151909
2239-16-LR15
Pastas o kits de odontología preventiva3 (1267115 )PASTA DE ODONTOLOGÍA 3M CLINPRO XT VARNISH - BARNIZ DE VIDRIO IONÓMERO CLICKER 10 GR UNIDAD 1293215(1267115) PASTA DE ODONTOLOGÍA 3M CLINPRO XT VARNISH - BARNIZ DE VIDRIO IONÓMERO CLICKER 10 GR UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.627 $ 126.627
42291706
2239-16-LR15
Fresas quirúrgicas o sus accesorios15 (1637513 )FRESA DENTAL DENTSPLY LIMAS K FILE COLORINOX PRIMERA SERIE 15-40 UNIDAD 1639513(1637513) FRESA DENTAL DENTSPLY LIMAS K FILE COLORINOX PRIMERA SERIE 15-40 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 5 (1266062 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M PORTA DISCOS SOF-LEX 3 UNIDADES 1292162(1266062) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M PORTA DISCOS SOF-LEX 3 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.495 $ 132.495
42152423
2239-16-LR15
Selladores de orificios o fisuras dentales3 (1267524 )VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREMER TRIPLE CURADO A3 UNIDAD 1293624(1267524) VIDRIO IONOMERO 3M KIT VITREMER TRIPLE CURADO A3 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 44.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.785 $ 133.785
42152428
2239-16-LR15
Resinas de relleno directo3 (1266447 )COMPOSITE 3M KIT FILTEK Z350 XT FLOWABLE 2 JERINGAS + 20 PUNTAS A2 UNIDAD 1292547(1266447) COMPOSITE 3M KIT FILTEK Z350 XT FLOWABLE 2 JERINGAS + 20 PUNTAS A2 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.427 $ 71.427
Total Neto $ 618.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.489
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 735.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.