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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3959-45-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE VEHICULOS S.SALUD MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3948-11075-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Navidad
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
72944,1108777588 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicentro Chilin |
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Razón Social |
JOSE LUIS CABELLO AMPUERO
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R.U.T. |
11.522.012-8 |
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Sucursal |
Servicentro Chilin |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Diesel | 29 | Litro | PETROLEO
| PETROLEO |
$ 371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.759
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$ 10.771
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| Diesel | 293,048 | Litro | petroleo
| petroleo |
$ 385,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.823
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$ 112.787
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| Gasolina | 39 | Litro | GASOLINA | GASOLINA |
$ 386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.054
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$ 15.043
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| Gasolina | 113,2 | Litro | GASOLINA | GASOLINA |
$ 394,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.601
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$ 44.614
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| Gasolina | 147,3 | Litro | GASOLINA | GASOLINA |
$ 399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.773
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$ 58.796
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| Diesel | 373,6 | Litro | PETROLEO | PETROLEO |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.968
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$ 141.905
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Total Neto
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$ 383.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.944
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$ 456.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.