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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3959-5-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION PLACA ,BATERIAS AMBULANCIAS NC N°33 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
175630,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios generales DyK |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES SPA
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R.U.T. |
76.393.231-1 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios generales DyK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25174101
| Salida de emergencia de vehículos | 1 | Unidad no definida | REPARACION PLACA ,BATERIAS AMBULANCIA PEUGEOT BOXER PP HVFL-73 Y M.BENZ SPRINTER 416 PP KHRG 47. | REPARACION PLACA ,BATERIAS AMBULANCIA PEUGEOT BOXER PP HVFL-73 Y M.BENZ SPRINTER 416 PP KHRG 47. |
$ 924.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 924.370
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$ 924.370
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Total Neto
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$ 924.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.630
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$ 1.100.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.