Orden de Compra. Nº3959-56-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3959-3-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3959-56-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3959-3-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación PLAZA GENERAL BONILLA N° 24
Comuna Navidad
Impuesto 1725095,12
Dirección de Envío de la Factura PLAZA GENERAL BONILLA N° 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
TítuloDescripción
EJECUCION INMEDIATA ORDEN DE COMPRA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, CARTA GANTT ENVIADA AL TECNICO ENCARGADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor frankselec ingenieria
Razón Social INGENIERÍA FRANKSELEC SPA
R.U.T. 77.283.949-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal frankselec ingenieria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171501
Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad1Unidad no definidaADQUISICIÓN EN SERVICIO DE EMERGENCIA PARA NORMALIZACIÓN DE RED ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE SALUD 2026.1. PROVISION E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO CON SU CANALIZACION, PARA RESPALDO DE EMERGENCIAS DESDE GRUPO ELECTROGENO CESFAM VALLE MAR A L.C.C. 2. NORMALIZACION DE TENDIDO ELECTRICO DE POSTA RAPEL QUE INCLUYE CAMBIO TOTAL DEL CABLEADO P.R. $ 9.079.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.079.448 $ 9.079.448
Total Neto $ 9.079.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.725.095
TOTAL OC $ 10.804.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.