Orden de Compra. Nº3960-543-SE23 "SIMINISTRO MAT. DE CONSTR. AMPLIADO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3960-543-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SIMINISTRO MAT. DE CONSTR. AMPLIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3960-79-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Unidad de Compra Libertad 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-007 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Facturación Libertad 90
Comuna Hualañé
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Libertad 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA DEL CARMEN
Razón Social SANDRA DEL CARMEN SILVA MUÑOZ
R.U.T. 11.133.210-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaORDE DE COMPRA INICIAL ES POR UN PESO, YA QUE DURANTE LOS MESES SIGUIENTES SE EMITIRA LA ORDEN DE COMPRA POR EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL MES SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO EN LAS BASE DE LA PRESENTE LICITACIÓN. SE COTIZA EN VALOR NETO POR PRODUCTO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.