|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3961-386-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de internet, para los ocho establecimient |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de General Lagos
|
|
R.U.T. |
69.250.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera S/N |
|
Comuna |
5
|
|
Impuesto |
288800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ISOTEL |
|
Razón Social |
ALDO BENITO SOTO FARIAS, SERVICIOS DE TELECOMUNICA
|
|
R.U.T. |
76.099.202-K |
|
Sucursal |
ISOTEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111511
| Servicio de comunicación IP | 1 | Unidad no definida | Por concepto de servicio de Internet satelital, para ocho establecimientos educacionales de la Comuna, correspondiente al mes de Noviembre del 2014, cotización N° 583. | Por concepto de servicio de Internet satelital, para ocho establecimientos educacionales de la Comuna, correspondiente al mes de Noviembre del 2014, cotización N° 583. |
$ 1.520.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.520.000
|
$ 1.520.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.520.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 288.800
|
|
$ 1.808.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.