|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3961-392-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
dipticos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de General Lagos
|
|
R.U.T. |
69.250.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera S/N |
|
Comuna |
General Lagos
|
|
Impuesto |
45144 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
silkscreen e.i.r.l. |
|
Razón Social |
JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E
|
|
R.U.T. |
52.002.006-3 |
|
Sucursal |
silkscreen e.i.r.l. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 300 | | (1223782) DÍPTICO - 1249787 | (1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : XV
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(800)
|
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.000
|
$ 240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 240.000
|
|
Descuento
|
$ 2.400
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.144
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 282.744
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.