|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3961-48-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3961-31-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3961-31-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de General Lagos
|
|
R.U.T. |
69.250.700-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera S/N |
|
Comuna |
General Lagos
|
|
Impuesto |
72455,93 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
93702263 |
|
Razón Social |
Rodolfo Arriaga Naranjo
|
|
R.U.T. |
9.370.226-3 |
|
Sucursal |
93702263 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Unidad | | *Adquisición de Servicio de Lavanderia para los siguientes enseres: 213 Frezadas; 27 Juegos de Sabana, 44 Cubertores, y 18 Fundas. |
$ 381.347,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 381.347
|
$ 381.347
|
|
|
Total Neto
|
$ 381.347
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.456
|
|
$ 453.803
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.