Orden de Compra. Nº3962-106-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-80-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3962-106-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-80-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 05- 139 (2152401008) del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Facturación Rosas 160
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Rosas 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NATIVA
Razón Social NATIVA LIMITADA
R.U.T. 78.006.754-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NATIVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos3UnidadGalvano de vidrio con pedestal personalizado, según diseño adjuntoGalvano de vidrio con pedestal personalizado, según diseño adjunto $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
24122002
Botellas de plástico3UnidadBotella de agua con logo OLN estampado, según diseño adjuntoBotella de agua con logo OLN estampado, según diseño adjunto $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
49101701
Medallas50UnidadMedalla acrílica transparente de 6.5 cm para personalizar, según diseño adjuntoMedalla acrílica transparente de 6.5 cm para personalizar, según diseño adjunto $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
60101603
Marcos para certificados46UnidadMarco de fotografía color café de 22x28 cmMarco de fotografía color café de 22x28 cm $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.