Orden de Compra. Nº
3962-1326-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3962-55-LE20
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3962-1326-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3962-55-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3962-55-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T.
69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rosas 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 05-1181 (2153102004107) del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T.
69.170.200-6
Dirección de Facturación
Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna
Santa Bárbara
Impuesto
538232,893
Dirección de Envío de la Factura
Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELECTROCOM S.A.- MCT y ELÉCTRICO LOS ANGELES
Razón Social
ELECTROCOM S A
R.U.T.
96.355.000-6
Sucursal
ELECTROCOM S.A.- MCT y ELÉCTRICO LOS ANGELES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
50
kilogramo
Clavos de 4"
CLAVO CTE 4
$ 968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.400
$ 48.400
30111601
Cemento
1091
Saco
Cemento 25 kilos
CEMENTO BIO BIO ESPECIAL BOLSA 25KG
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.487.480
$ 2.487.480
31211708
Recubrimiento de polvo
40
kilogramo
Tierra de color amarillo
TIERRA COLOR AMARILLA
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.520
$ 31.520
27111602
Martillos
2
Unidad
Chuzos
CHUZO HEXAGONAL 118
$ 11.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.906
$ 23.905
27112004
Palas
6
Unidad
Pala con mango tipo huevo
PALA PUNTA HUEVO CON MANGO MADERA
$ 4.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.770
$ 25.769
47131615
Escobillones
4
Unidad
Escobillón municipal
ESCOBILLON MUNICIPAL
$ 4.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.028
$ 16.026
27111601
Mazas de hierro
2
Unidad
Combo con mango de 4 libras
COMBO ACERO 4 LIBRAS CON MANGO
$ 7.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.044
$ 14.043
27111601
Mazas de hierro
3
Unidad
Picota
PICOTA PUNTA RAMA 5,5 SIN MANGO
$ 5.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.194
$ 16.194
31162702
Ruedas
6
Unidad
Rueda neumática para carretilla
RUEDA NEUMATICA CARRETILLA 350X8
$ 8.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.624
$ 51.623
31162003
Clavos de acabado
25
kilogramo
Clavos de 2.5"
CLAVO CTE 2,5
$ 965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.125
$ 24.125
11121611
Tablero de partículas
4
Plancha
Terciado estructural
TERCIADO ESTRUCTIURAL 12MM 122X244
$ 17.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.360
$ 69.362
42143507
Tapones de oídos médicos
12
Unidad
Tapón auditivo
PROTECTOR AUDITIVO PAR
$ 257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.084
$ 3.089
31211903
Equipo para protección
12
Unidad
Antiparras transparentes
LENTE ANTIPARRAS CLARAS
$ 683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.196
$ 8.190
31211903
Equipo para protección
12
Unidad
Antiparras oscuras
LENTE GRIS
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.080
$ 13.079
Total Neto
$ 2.832.805
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 538.233
TOTAL OC
$ 3.371.038
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.