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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3962-1383-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA DPVC-54 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3978-9-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
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R.U.T. |
69.170.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rosas 160, Santa Bárbara |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
23294 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rosas 160, Santa Bárbara |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VICTOR ALFREDO |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIO SOTO Y BALBOA LIMITA
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R.U.T. |
76.838.378-2 |
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Sucursal |
VICTOR ALFREDO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161603
| Pernos de carruaje | 4 | Unidad | Pernos de rueda | Pernos de rueda |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | Ampolleta de un contacto | Ampolleta de un contacto |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600
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$ 1.600
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25171717
| Pistones de freno | 1 | Unidad | Pastillas de freno | Pastillas de freno |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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25171708
| Freno de disco | 1 | Unidad | Balatas | Balatas |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | Ampolleta cola de pescado | Ampolleta cola de pescado |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | Mano de obra | Mano de obra |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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Total Neto
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$ 122.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.294
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$ 145.894
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.