Orden de Compra. Nº3962-1604-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3962-105-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3962-1604-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3962-105-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3962-105-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rosas 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 17268,15
Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Antuco
Razón Social COMERCIAL ANTUCO
R.U.T. 76.501.321-6
Sucursal Comercial Antuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel10PaqueteServilletas 50 unidades SERVILLETAS MARCA ELITE. 50 UNIDADES. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50131801
Queso natural2UnidadQueso crema de 226 grs. similar philadelphiaQUESO CREMA PHILADELPHIA 226 GRS. $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
50131801
Queso natural450UnidadLaminas de queso LAMINAS DE QUESO GOUDA. ENVASADO. MARCA CALO. $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
50202310
Agua mineral25UnidadAgua mineral sin gas 1.5 litros AGUA MINERAL CACHANTUN SIN GAS. BOTELLA DE 1.5 LITROS $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.875 $ 11.875
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadJugos nectar de 1.5 litros JUGO NECTAR ANDINA. BOTELLA DE 1.5 LITROS. SABORES SURTIDOS. $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
52151503
Cubertería desechable doméstica600UnidadCucharas desechables CUCHARAS DESECHABLES $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 90.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.268
TOTAL OC $ 108.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.