Orden de Compra. Nº
3962-203-AG20
"
ALIMENTOS Y MATERIAL DE ASEO OFICINA OPD
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3962-203-AG20
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS Y MATERIAL DE ASEO OFICINA OPD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T.
69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Rosas 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 05-344 (2152201001, 2152204007) del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T.
69.170.200-6
Dirección de Facturación
Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna
Santa Bárbara
Impuesto
36187,017302
Dirección de Envío de la Factura
Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO UNICO
Razón Social
COMERCIAL SUPERUNICO SANTA BARBARA LIMITADA
R.U.T.
76.128.330-8
Sucursal
SUPERMERCADO UNICO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Botella
Cloro gel 1 litro
Cloro gel 1 litro
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111701
Papel facial
6
Caja
Pañuelos desechables
Pañuelos desechables
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.048
$ 12.050
50201711
Té instantáneo
2
Caja
Té 100 unidades
Té 100 unidades
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.370
$ 6.370
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paño amarillo de limpieza
Paño amarillo de limpieza
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.042
47131816
Desodorantes
5
Unidad
Lysoform
Lysoform
$ 2.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.210
$ 10.210
50201714
Cremas no lácteas
3
Tarro
Milo
Milo
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.319
$ 11.319
50201706
Café
5
Tarro
Café 170 grs. granulado
Café 170 grs. granulado
$ 2.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.820
$ 13.819
12161902
Detergentes surfactantes
3
Litro
Detergente omo
Detergente omo
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.142
$ 20.143
14111701
Papel facial
6
Paquete
Toalla húmeda
Toalla húmeda
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.521
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
Papel higiénico confort 50 metros
Papel higiénico confort 50 metros
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.850
$ 31.849
24111503
Bolsas de plástico
30
Paquete
Bolsa de basura 50x70
Bolsa de basura 50x70
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.360
$ 12.353
14111705
Servilletas de papel
30
Paquete
Servilleta elitte 50 unidades
Servilleta elitte 50 unidades
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.320
$ 7.311
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Par
Guantes limpieza talla M
Guantes limpieza talla M
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.361
14111705
Servilletas de papel
10
Rollo
Toalla nova grande
Toalla nova grande
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.110
$ 23.109
Total Neto
$ 190.458
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.187
TOTAL OC
$ 226.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.