Orden de Compra. Nº3962-203-AG20 "ALIMENTOS Y MATERIAL DE ASEO OFICINA OPD "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3962-203-AG20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y MATERIAL DE ASEO OFICINA OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rosas 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 05-344 (2152201001, 2152204007) del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 36187,017302
Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO UNICO
Razón Social COMERCIAL SUPERUNICO SANTA BARBARA LIMITADA
R.U.T. 76.128.330-8
Sucursal SUPERMERCADO UNICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10BotellaCloro gel 1 litro Cloro gel 1 litro $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111701
Papel facial6CajaPañuelos desechables Pañuelos desechables $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.048 $ 12.050
50201711
Té instantáneo2CajaTé 100 unidades Té 100 unidades $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaño amarillo de limpieza Paño amarillo de limpieza $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042
47131816
Desodorantes5UnidadLysoform Lysoform $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.210 $ 10.210
50201714
Cremas no lácteas3TarroMilo Milo $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.319 $ 11.319
50201706
Café5TarroCafé 170 grs. granulado Café 170 grs. granulado $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.820 $ 13.819
12161902
Detergentes surfactantes3LitroDetergente omo Detergente omo $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.142 $ 20.143
14111701
Papel facial6PaqueteToalla húmeda Toalla húmeda $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.521
14111704
Papel higiénico10PaquetePapel higiénico confort 50 metros Papel higiénico confort 50 metros $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.849
24111503
Bolsas de plástico30PaqueteBolsa de basura 50x70 Bolsa de basura 50x70 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.353
14111705
Servilletas de papel30PaqueteServilleta elitte 50 unidades Servilleta elitte 50 unidades $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.311
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5ParGuantes limpieza talla MGuantes limpieza talla M $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361
14111705
Servilletas de papel10RolloToalla nova grande Toalla nova grande $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.109
Total Neto $ 190.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.187
TOTAL OC $ 226.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.