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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3962-252-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-174-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
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R.U.T. |
69.170.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rosas 160 |
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Comuna |
Santa Bárbara
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Impuesto |
33288 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rosas 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DESIMARK PUBLICIDAD |
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Razón Social |
DESIMARK PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
76.793.975-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DESIMARK PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111501
| Bolsas de lona | 80 | Unidad | Bolsa tnt de 25x30 cm con gráfica y logo corporativo a color | Bolsa tnt de 25x30 cm con gráfica y logo corporativo a color |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.200
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$ 103.200
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 80 | Unidad | Chapita llavero con gráfica con logo y espejo | Chapita llavero con gráfica con logo y espejo |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 175.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.288
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$ 208.488
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.