Orden de Compra. Nº3962-860-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-303-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3962-860-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-303-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal 05-818 (2152204999001) del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 79420
Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROSACOS SERVICIOS EIRL
Razón Social JOEL EDUARDO ALARCON ANTIPAS PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SACOS EM
R.U.T. 76.772.438-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROSACOS SERVICIOS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121502
Sacos para empaquetado100UnidadMaxisaco de PP fuelle superior fondo plano 1.20 metrosMaxisaco de PP fuelle superior fondo plano 1.20 metros $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
Total Neto $ 378.000
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 79.420
TOTAL OC $ 497.420


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.772.438-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.