Orden de Compra. Nº3962-979-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3962-73-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3962-979-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3962-73-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3962-73-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Barbara
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rosas 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-1135 del sistema 2152207002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Barbara
R.U.T. 69.170.200-6
Dirección de Facturación Rosas 160, Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura Rosas 160, Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 1PROMOCIONAL E.I.R.L
Razón Social 1PROMOCIONAL E.I.R.L
R.U.T. 76.647.428-4
Sucursal 1PROMOCIONAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1000UnidadFlayers a todo color de 17x17cm aprox. con diseño propocionado por el proveedor con información proporcionada por Gabinete Alcaldía Flayers a todo color de 17x17cm aprox. con diseño propocionado por el proveedor $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones100UnidadAfiches a todo color 30x40cm con diseño propocionado por el proveedor con información proporcionada por Gabinete Alcaldía Afiches a todo color 30x40cm con diseño propocionado por el proveedor $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
24111501
Bolsas de lona100UnidadBolsas tela tnt color azul rey con letras blancas de 30x40 cm con asas y fuelle Bolsas tela tnt color azul rey con letras blancas de 30x40 cm con asas y fuelle $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.