|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3963-2-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-01-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Viajes Especiales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3963-58-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
|
|
R.U.T. |
69.080.900-1 |
|
Dirección de Facturación |
Carmen 33 |
|
Comuna |
Peumo
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 33 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BUSES SAN LUIS |
|
Razón Social |
EDUARDO ALEJANDRO NUNEZ GODOY
|
|
R.U.T. |
16.179.402-3 |
|
Sucursal |
BUSES SAN LUIS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 18 | Unidad no definida | Viajes realizados en reemplazo del bus escolar los días 29-30-31 Octubre, 05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-26 Noviembre y 04 Diciembre de 2012, desde el carmen,hasta el Liceo JB | |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.620.000
|
$ 1.620.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.620.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.620.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.