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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3963-22-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 4883-8-IN24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Peumo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen 33 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 33 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
412500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 33 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Consultora |
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Razón Social |
ERIC IVÁN FUENTES CORNEJO
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R.U.T. |
8.140.876-9 |
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Estado de habilidad
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clock
PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Consultora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad no definida | Servicio profesional especializado, para para el desarrollo de perfil de proyecto denominado RESTAURACION CENTRO CULTURAL, EX ESTACIÓN FFCC, PEUMO, Etapa Ejecución, para ser presentado al BIP de MIDESO y obtener Recomendación Satisfactoria, y con ello postular | |
$ 2.587.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.587.500
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$ 2.587.500
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Total Neto
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$ 2.587.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 412.500
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$ 3.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.