Orden de Compra. Nº3963-23-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3963-35-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3963-23-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3963-35-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA VILLA EL PORVENIR, PROYECTO JUNJI.
Proveniente de Licitación 3963-35-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Peumo
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Ninguno
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33
Comuna -1
Impuesto 9131970
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CONSTRUCTORA CAUQUENES S A
R.U.T. 99.580.390-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Construcción de edificios1UnidadConstrucción de edificiosUN SERVICIO DE CONSTRUCCION DE JARDIN Y SALA CUNA. SE ADJUNTAN BASES. $ 48.063.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.063.000 $ 48.063.000
Total Neto $ 48.063.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.131.970
TOTAL OC $ 57.194.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.