Orden de Compra. Nº3963-25-SE10 "MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES PEUMO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3963-25-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES PEUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3963-59-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Peumo
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33
Comuna Peumo
Impuesto 185117
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Reyes Araya - Casa Matriz
Razón Social LUIS ALBERTO REYES ARAYA
R.U.T. 4.588.068-0
Sucursal Luis Reyes Araya - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación y pintura carrocerías1Globalde acuerdo a solicitud de la administracion municipal, precompra nº 14  $ 974.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.300 $ 974.300
Total Neto $ 974.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.117
TOTAL OC $ 1.159.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.