Orden de Compra. Nº3963-26-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3963-40-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3963-26-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3963-40-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NECESIDADES DE LIMPIEZ , HIGIENE Y ASEO EN EL MUNCIPIO.
Proveniente de Licitación 3963-40-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Peumo
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33
Comuna -1
Impuesto 24131,52
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS
R.U.T. 15.530.545-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
VIRUTILLA LIQUIDA VANIQUIM VALOR X 40 LTS1BaldeVIRUTILLA LIQUIDA VANIQUIM VALOR X 40 LTSREMOVEDOR FACIL, BALDE DE 4O LT. $ 39.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.998 $ 39.998
47131617
Mopas de polvo SECAS DE 36"(90 CM) REPUESTO5UnidadMopas de polvo SECAS DE 36"(90 CM) REPUESTOMOPAS REPUESTO DE 36" . $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.250 $ 49.250
47131801
VIRUTILLA GRUESA VIRUTEX40UnidadVIRUTILLA GRUESA VIRUTEXVIRUTILLAS GRUESAS Nº 4 $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
47131801
VIRUTILLA FINA VIRUTEX20UnidadVIRUTILLA FINA VIRUTEXVIRUTIILLAS FINAS Nº2 $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
39101610
Ampolletas de filamento 100 W30UnidadAmpolletas de filamento 100 WAMPOLLETAS DE 100W. NORMALES $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
47121802
Removedores BRASSO 200 ML2UnidadRemovedores BRASSO 200 MLLIMPIA METAL BRAZO, CHICO $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
47131503
Gamuza o guanterías lavables IMPEKE10ParGamuza o guanterías lavables IMPEKEGUANTES SANITARIOS $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480
Total Neto $ 127.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.132
TOTAL OC $ 151.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.